(16篇)国企公司内部控制自我评价材料汇编

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国企公司内部控制自我评价材料汇编
16 篇)
一、综述
年度内,在公司推行“基础管理年”、全面推进战略
导向管理体系的背景下,公司不断完善内部控制制度,逐
步调整对控股子公司的管理模式,进一步改进了内部控制
体系,企业内部控制自我评价案例。
)公司内部控制的组织架构
公司已设立较为完善的组织控制架构,并制定了各层级之
间的控制程序,保证董事会及高级管理人员下达的指令能
够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权
限,建立了相应的制衡和监督机制,确保其在授权范围内
履行职能。
)公司内部控制制度的建设情况
公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生
产管理、银行贷款管理、投资管理、药品质量管理、内部
审计、关联交易管理、行政管理、全面预算管理、采购供
应管理、担保管理、合同管理、档案管理、固定资产管理
计算机及网络管理等专门管理制度。
)公司内部审计部门工作人员的配备情况
年,经公司董事会批准,公司正式设立审计部,使内
部审计职能从原董事会秘书处的职能中独立出来,专门负
责监督检查公司及下属企业的内部控制活动。作为公司的
战略监控工具,审计部除了开展内部控制、经济效益、经
济责任以及财务状况审计外,还介入招投标管理、二级企
业资本性支出、投资兼并前的尽职调查业预算完成情况等
事项。目前审计部共六人,部长一人,审计师两人,审计
员三人,全部具有本科以上学历。
年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、
工作及成效
月,公司董事会成立了审计委员会。审计部开始
直接对审计委员会负责并汇报工作,为公司保证内部控制
创造了更好的环境,自我评价《企业内部控制自我评价案
度》、《三九医药内部审计制度》,制定了《三九医药下
属企业内部审计条例》、《三九医药下属企业管理办法》
《三九医药安全生产管理制度》、《安全生产应急预案》
《商标管理制度》、《三九医药股份有限公司信息发布系

务重组的完成,逐步对二级公司的管理控制,
全二级公司董事会等理机构

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摘要:

国企公司内部控制自我评价材料汇编(16篇)篇:一、综述年度内,在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向管理体系的背景下,公司不断完善内部控制制度,逐步调整对控股子公司的管理模式,进一步改进了内部控制体系,企业内部控制自我评价案例。()公司内部控制的组织架构公司已设立较为完善的组织控制架构,并制定了各层级之间的控制程序,保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限,建立了相应的制衡和监督机制,确保其在授权范围内履行职能。()公司内部控制制度的建设情况公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生产管理、银行贷款管理、投资管理、药品...

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