采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题

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采购验收审计:8大审计内容、12 道审计程序、14 项常见
问题
  验收环节往往关系到一个企业采购物资的质量、成效,但仍然
存在不少轻视和忽视验收的情形,这将导致以次充好、虚报入库等
问题。如果验收人员未能尽职尽责,不严格履行验收职责,或者采
购和验收职责没有分离,导致企业采购不合格的物资,影响企业的
生产质量,更为采购、验收人员留下了巨大的舞弊空间。
  一、应审查的内容
  1.仓储保管部门、质量检验部门是否组织物资验收;
  2.是否查验物资合格证明或检验报告;
  3.购合、提经过
应授权审批;
  4.资短符合查明
原因;
  5.出现索赔事项时,是否按照合同约定索赔处理方式进行处理;
  6.是否有退货情况,退货是否经过相应授权审批;
  7.对逾期未交货者,是否按合同约定给予处罚;
  8.在由舞弊等不
格物资入库。
  二、所需的资料
  开箱检验报告、产品质量证明文件、入库凭证、质检证明、验
标准及记录、出入库明细,送货单、运输单等。
  三、审计程序
  1.访库及于货退的控
流程,评价入库、退货等流程控制的有效性;
  2.阅有程,程;
从仓库实地观察其实际验收工作流程,比较实际操作情况与制度规
定的差异;重点观察验收手续的正确性;
  3.库及否制标准
是否严格按照验收标准进行验收;
  4.的入样本连续
号,是否有制作人及复核人签字,并跟踪至相应的采购订单,核对
入库单上的产品规格、型号、数量是否与采购订单相符;
  5.的入货单库单
本,检查入库单、验收单、送货单、订货单等采购人员、仓库人员
的签字,检查是否存在不相容职责未分离的情形;
  6.访库及司物测的
关规定及流程;
  7.的样行质踪至
应的检测记录,检查检测手续是否符合公司规定的标准、要求;
  8.定期跟踪检查
内容是否记录正确,且记录于正确的期间;
  9.访业仓务部,了
摘要:

采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题  验收环节往往关系到一个企业采购物资的质量、成效,但仍然存在不少轻视和忽视验收的情形,这将导致以次充好、虚报入库等问题。如果验收人员未能尽职尽责,不严格履行验收职责,或者采购和验收职责没有分离,导致企业采购不合格的物资,影响企业的生产质量,更为采购、验收人员留下了巨大的舞弊空间。  一、应审查的内容  1.仓储保管部门、质量检验部门是否组织物资验收;  2.是否查验物资合格证明或检验报告;  3.超过采购合同约定的进货数量、提前到货的采购是否经过相应授权审批;  4.出现物资短缺或供应的物资不符合质量要求时,是否查明了原因;  5.出...

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