20230302:国有企业2023年内部审计工作要点

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2023030190:国有企业 2023 年内部审计工作要点
XXX 集团 2023 年内部审计工作要点(计划)
2023 年集团内部审计工作总体要求是:以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的 XX 大精神,准确把
握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作
提出的新任务新要求,紧紧围绕××××”任务目标和总体要求,聚
焦主责主业,加强审计质量源头治理,推进审计监督关口前移,扫
除监管盲区,深入反映体制机制问题,以高质量审计推进集团治理
体系和治理能力现代化。为全面做好集团 2023 年内部审计工作,
结合实际,现制定以下工作要点:
一、提高政治站位,服务集团发展战略
(一)提高政治站位,将服务集团发展战略作为中心工作。
确把握新发展阶段、构建新发展理念,坚持以中央、省、市重大政
策和战略部署在集团落实、保障集团党委重大决策措施落地为首要
职责,紧盯国企改革行动、创新驱动发展战略,坚决扛起审计职责,
有力推动集团战略落地、有力强化风险防控、有力提升管理运营、
有力促进目标完成,助力集团高质量发展。
(二)严格执行审计领域重大事项请示报告制度。落实党委请
示报告制度,集团审计部将重要审计情况、重要审计报告、重大违
纪违法问题线索等按程序向集团党委会请示报告,经批准后再按法
定程序办理。
(三)深入推进党风廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面,
加强经常性廉政教育,将四严禁工作要求和八不准工作纪
律作为审计组监督检查的工作常态,确保依法审计、廉洁从审,打
造秉公用权、干净干事、尽责担当的审计队伍。
二、聚集主责主业,高质量开展审计项目
(四)扎实做好集团决策部署专项审计。切实履行集团决策部
署落实督查员职责,紧扣集团高质量发展要求,按照集团中
心工作在哪,跟踪审计就在哪的理念,将集团决策部署贯彻落实
情况作为重点内容或专题调查事项贯穿到全年各个审计项目。将
政策、资金、项目、重大改革任务推进情况作为审计重点,动
态跟踪各直属企业贯彻决策部署的体措施落实情况、执行
进度以及取得的实际效果,打决策部署落实的点、点,发
审计服务集团发展的具箱作用。
)扎实做好直属企业经营绩效审计。
直属企业 2022 年度的经营目标、经营任务完成情况、经营
管理责任的履行情况,以经营结果真实性进行审计,为集团对各
直属企业的经营绩效考核。关企业在治理亏损方采取
的措施及取得,促进各直属企业经营管理提升经营管理平、
提高运营效益和资质量。
)扎实做好资产负债损益审计。围绕促发展、促改革、
全、促绩效”目标,对××司所属××××资项目展专
项审计调查,对重点项目深入展资产负债损益审计,以三个关
注”为重点推进审计项目。一是工程项目基本建设程序执行
管理情况。审查工程项目建设程序执行情况、建设位内部控制制
度建和执行情况,项目算编制、审批、调、执行情况。
二是注财收支真实性、合法性、效益性。对工程项目资金的
源、资金到位情况、情况、项目建设资金使用、管理
核算情况进行审查。三是注交付验收及销售情况。审查工工
程决算表务决算表交付使用资明细表情况
查是否符交付条件并办理验收及交接手续,移否真实、合法
审查项目销售价格制定规则及体系的合理性、合规性,认购协
议转的管控情况,退定金、换房退房更名的管控情况,
售台账回款的管控情况。
)扎实做好采购管理专项审计。
摘要:

2023030190:国有企业2023年内部审计工作要点XXX集团2023年内部审计工作要点(计划)2023年集团内部审计工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的XX大精神,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,紧紧围绕“××××”任务目标和总体要求,聚焦主责主业,加强审计质量源头治理,推进审计监督关口前移,扫除监管盲区,深入反映体制机制问题,以高质量审计推进集团治理体系和治理能力现代化。为全面做好集团2023年内部审计工作,结合实际,现制定以下工作要点:一、提高政治站位,服务集团发展战略(一)提高政治站位,将服务...

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