XX市教育局政府采购业务内部控制制度(试行)

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XX 市教育局政府采购业务内部控制
制度(试行)
第一章总则
第一条 为进一步规范政府采购行为,强化政府采购工作的
管理,有效防控政府采购业务活动风险,提高政府采购业务的规
范性、科学性和准确性,依据《行政事业单位内部控制规范(试
行)》(财会〔2012〕21 号)、《中华人民共和国政府采购
法》(主席令 68 号)、《中华人民共和国政府采购法实施条
例》(国务院令第 658 号)、《政府采购供应商投诉处理办法》
(财政部令第 20 号)等法律法规,结合市教育局实际与政府采
购业务管控要求,制定本制度。
第二条 本制度所称政府采购是指市教育局使用财政性资金
采购中卫市集中采购目录内限额标准以内的采购项目、采购目录
以内单项或批量年度预算金额在 60 万元以上的采购货物、服务
,100 万元以上工程的行为。所称采购,是指以签订合同方式
有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇
用等。
第三条 政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实
信用原则。
第四条 市教育局在开展政府采购管理过程中,主要应防范
以下风险:(一)政府采购、资产管理和预算管理之间缺乏沟通
协调,
采购预算和计划编制不合理,导致采购与业务活动相脱节,出现
资金浪费、资产闲置或业务活动未能得到必要的物资保障,进而
影响正常业务的开展;
(二) 政府采购需求审核不严格,需求参数不公允、不实
际,
可能导致采购的货物或服务与实际需求不符,容易造成采购浪费
或不能满足业务需求;
(三) 政府采购活动不规范,未按规定选择采购方式、发布
采购信息,甚至以化整为零或其他方式规避公开招标,出现舞弊
等违法行为,可能导致单位受损受罚;
(四) 政府采购方式等变更未经有效审核审批,可能导致采
购利益输送、营私舞弊等风险;
(五) 政府采购业务档案管理不,容易导致采购信息
控与处不
) 政府采购未经有效验收,可能导致采购货物或服务
次价高,偏离采购目标。
第五条 市教育局政府采购管理的内控目标为:
(一) 建立健全政府采购业务内控制度与程,确保政府采
购业务规范合法,采购资金安全有效使用;
(二) 建立政府采购预算与计划管理制,确保政府采购业
务符合预算控制,与单位财力匹配,按预算计划严格行;
摘要:

XX市教育局政府采购业务内部控制制度(试行)第一章总则第一条为进一步规范政府采购行为,强化政府采购工作的管理,有效防控政府采购业务活动风险,提高政府采购业务的规范性、科学性和准确性,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《中华人民共和国政府采购法》(主席令68号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)、《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部令第20号)等法律法规,结合市教育局实际与政府采购业务管控要求,制定本制度。第二条本制度所称政府采购是指市教育局使用财政性资金采购中卫市集中采购目录内限额标准以内的采购项目、采购目录以内单项或批量年度预算金...

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