教育局关于内部审计(基础性状况)评价的报告
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2024-06-12
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教育局关于内部审计(基础性状况)评价
的报告
X市教育委员会:
按照《X市教育委员会关于开展本市基础教育内部审计
(基础性状况)评价工作的通知》要求,我区对内部审计
(基础性状况)进行了评价,现将有关情况报告如下:
一、总体情况
根据 X市教委工作要求,依据《X市基础教育内部审
计(基础性状况)评价指标评分表》,结合内部审计工作
实际,长宁区教育局于 202X 年10 月起开展了内部审计
(基础性状况)评价工作。通过体制机制、制度建设、队伍建
设、审计信息化、业务开展、质量控制、审计结果、审计
整改八项指标,多角度、多层次客观评价内部审计的健全
性、规范性以及信息化、标准化,总结取得成效,发现存
在问题,提出改进计划,进一步规范内部审计行为,提升
内部审计效果。
二、评价结果
根据《X市基础教育内部审计(基础性状况)评价指标
评分表》中列明的评价指标和评价要点,我区内部审计
(基础性状况)评价得分为 93 分(详见附表),具体评价
结果如下:
(一) 内审工作取得的主要成效
1. 优化工作环境,加强体制保障
长宁区教育局审计室由局长分管、副局长协管,独立
行使内部审计监督权,对教育局所属单位的财政财务收支
及其经济效益进行内部审计监督,审计结果向局长报告,
参与教育局与审计有关的经济决策相关会议。审计室机构
独立设置,人员专业配备齐全,并安排了独立的办公场所
和工作设备,日常经费按预算规定单独编制并落实,保证
了审计工作正常、有序的开展。内部审计列入教育局整体
工作,年度审计工作计划报局长批准后实施并不定期汇报
工作情况,教育局内部审计工作规定中明确内部审计机构
具有履行职责所必须的权限,并建立了审计工作联席会议
制度,根据前次基础性状况评价结果,结合内审工作实
际,目前已拟定《关于长宁区教育系统开展领导干部经济
责任审计工作的实施意见》初稿,预计于今年底完成修
订,为内部审计顺利履职提供更加完备的工作条件。
2. 完善制度建设,强化内部管理
长宁区教育局建立了较为全面的审计综合管理制度体
系,内部审计工作制度内容完整,审计业务操作制度体系
覆盖面较广,从综合管理和业务操作层面为审计工作的开
展提供制度保障,做到有制可循。
3. 夯实队伍内核,筑牢专业根基
摘要:
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教育局关于内部审计(基础性状况)评价的报告X市教育委员会:按照《X市教育委员会关于开展本市基础教育内部审计(基础性状况)评价工作的通知》要求,我区对内部审计(基础性状况)进行了评价,现将有关情况报告如下:一、总体情况根据X市教委工作要求,依据《X市基础教育内部审计(基础性状况)评价指标评分表》,结合内部审计工作实际,长宁区教育局于202X年10月起开展了内部审计(基础性状况)评价工作。通过体制机制、制度建设、队伍建设、审计信息化、业务开展、质量控制、审计结果、审计整改八项指标,多角度、多层次客观评价内部审计的健全性、规范性以及信息化、标准化,总结取得成效,发现存在问题,提出改进计划,进一步规范...