关于审计整改活动实施方案
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2024-06-12
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关于审计整改活动实施方案
为认真贯彻落实 xx 局提出的 2023 年在全市 xx 队伍组织开
展一次“审计整改年”活动,按照《全市 xx 队伍“审计整
改年”活动方案的通知》要求,为保证此项活动顺利开展
特制本方案。
一、指导思想
按照审计部门提出的“对发现的突出问题,必须认真整改
要从制度层面予以规范”总体要求及 xx 局的批示精神,及
《“审计整改年”活动方案的通知》要求,在全市 xx 队伍
认真组织实施本次“审计整改年”活动,各级单位要以整
改审计查出的突出问题为重点,以彻底解决沉积多年“旧
账”为突破口,以增强审计“免疫系统”功能为目标,以
推动财务管理规范化为动力,以促进经济活动健康有序运
行为目的,为全市 xx 队伍又好又快发展提供强有力的保障。
二、组织机构
组长:
副组长:
“审计整改年”活动办公室设在审计室
主任:
成员:
三、基本原则
开展“审计整改年”活动,各级单位要在党委和各级主要
领导领导下认真组织实施,要坚持统一领导、分级负责和
“谁主管、谁负责”的原则;坚持尊重历史、面对现实,
实事求是、解决问题的原则;坚持“特事特办”、“不搞
今后仿效”的原则;坚持依法合规、符合情理的原则,坚
持纠建并举、注重防范的原则。
四、范围内容
此次开展“审计整改年”活动,主要针对以下两个方面:
一是 2022 年组织开展的“处级以上干部住房专项清理暨审
计问题自查清理整顿”未整改到位的问题;二是 2022 年以
来各级审计部门下达的审计意见未整改到位的问题。重点
查纠:物资装备采购、基建项目、经费预算、对外有偿服
务、资产物资管理方面制度不落实以及内控制度建设不完
善、执行不严格等问题。重点清理:债权债务、违规“挂
账”,建设审批手续不全、项目界定不清,违规挤占挪用
经费、设置“账外账”、“小金库”以及违反政策规定多
占住房等问题。
五、时间步骤
此次“审计整改年”专项活动,从 2023 年3月15 日至 11
月30 日,具体分为四个阶段:
(一)自查梳理阶段(3月15 日至 4月30 日)。各级单位
要采取积极有效方式认真组织部署“审计整改年”专项工
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关于审计整改活动实施方案为认真贯彻落实xx局提出的2023年在全市xx队伍组织开展一次“审计整改年”活动,按照《全市xx队伍“审计整改年”活动方案的通知》要求,为保证此项活动顺利开展特制本方案。一、指导思想按照审计部门提出的“对发现的突出问题,必须认真整改要从制度层面予以规范”总体要求及xx局的批示精神,及《“审计整改年”活动方案的通知》要求,在全市xx队伍认真组织实施本次“审计整改年”活动,各级单位要以整改审计查出的突出问题为重点,以彻底解决沉积多年“旧账”为突破口,以增强审计“免疫系统”功能为目标,以推动财务管理规范化为动力,以促进经济活动健康有序运行为目的,为全市xx队伍又好又快发展提供...