关于2023年税务工作的讲话材料
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2024-06-10
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关于 2023 年税务工作的讲话材料
同志们:
这次会议经市局党委研究决定召开,刚才,市局部分单位
对内控工作情况,风险目录建设情况进行了交流发言,法
制科对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了部
署和强调。各单位要深刻领会学习相关材料,结合本部门
实际,认真抓好贯彻落实。下面,我再就工作的落实和开
展讲三点具体意见。
一、加强组织、压实责任,2022 年内控机制建设取得新成
效
(一)领导高度重视,体系建设进一步完善
随着内控机制建设深入推进,全系统越来越认识到内控机
制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研究、
部署,推动内控机制建设,内控岗责体系得到有序完善。
特别是去年以来,面对国务院大督查、审计署审计、现金
税费征缴风险排查等多轮内外监督检查,内控机制在发现
问题、推进整改、防范风险等方面发挥了重要作用,各级
运用内控严监督、防风险、促履职的意识进一步增强。
(二)部门协调联动,内控基础进一步夯实
市局各主责部门严格落实总局、省局要求,结合工作职责
在风险防控、指标设置、疑点扫描、制度建设等方面做了
大量工作,全系统内控内生化稳步推进,风险应对水平明
显提升。
法制科、货劳科、所得税科、财行科、社保非税科、收核
科、数风局等业务部门,针对税收政策落实风险点、重点
工作落实关键环节等,不断优化内控风险指标,定期或者
不定期扫描推送,进一步完善制度建设,最大限度的运用
内控指标防范税收风险;办公室、财务科、服务中心等综
合行政部门,针对日常工作风险易发点、重大工作事项等
严格执行各项管理制度,不断完善细化各类管理措施,内
控风险防控成效明显。特别是在近两年的太原办、北特办
和沈阳办审计的审前排查中,各主责部门通过自查筛选疑
点数据,发现问题数据,并建立问题台账和整改台账,逐
项对账销号,成果是显著的。
(三)积极配合审计,内控成效进一步提升。
去年,全市系统共接受 1次审计,即2022 年10 月省局对
XX 市税务局党委书记、局长王宏顺经济责任审计,在审计
过程中,共确认问题 10 个,包括税收管理方面 5个问题、
财务管理方面 5个问题,已全部整改完成。去年,北特办、
审计署沈阳办分别对省局进行层级督审和外部审计,最后
确定的报告中也有涉及到我市的问题,目前,除极特殊情
况外,均已整改完成。我局逐渐形成了一套由法制科牵头
各科室和各县(区)局协同配合的审计配合大专班工作机
制。加强沟通协调,依法依规配合,最大限度地取得理解
和认同,协调配合作用得到充分体现。
摘要:
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关于2023年税务工作的讲话材料同志们:这次会议经市局党委研究决定召开,刚才,市局部分单位对内控工作情况,风险目录建设情况进行了交流发言,法制科对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了部署和强调。各单位要深刻领会学习相关材料,结合本部门实际,认真抓好贯彻落实。下面,我再就工作的落实和开展讲三点具体意见。一、加强组织、压实责任,2022年内控机制建设取得新成效(一)领导高度重视,体系建设进一步完善随着内控机制建设深入推进,全系统越来越认识到内控机制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研究、部署,推动内控机制建设,内控岗责体系得到有序完善。特别是去年以来,面对国务院大督查、审计署审计、现...